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泾川县工信局2024年预算公开情况说明

2024年泾川县工信局预算信息公开说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2024年泾川县工信局预算公开如下:

一、  部门职责

县工信局为县政府工作部门,主要承担贯彻执行工业信

息化的有关法律、法规、规章和方针、政策;拟订全县工业和信息化、市场体系的发展战略、规划和年度计划并组织实施;监测、分析全县工业和信息产业经济运行、市场运行和商品供求态势,统计并发布相关指导信息;研究和规划全县工业和信息产业投资布局;发布全县招商引资信息和招商引资项目的管理服务、洽谈签约;工业和信息产业应急管理;中小企业发展的宏观指导;工业和信息产业固定资产投资;工业和信息产业的技术创新;工业和信息化产业节能减排;盐业行业行政管理;传统工艺美术保护、发展;煤炭经营市场监管等职责;非公经济发展宏观指导。

二、  机构设置

县工信局机关下设办公室、经济运行股、安全信息股、

项目管理股、规划创新股、非公经济发展股6个股室;下属县招商服务中心1个事业单位。现有干部职工27人,其中科级干部8人(班子成员4人,其它科级干部8人),股级干部6人,一般干部13人。

三、  部门预算收支情况说明

2024年工信局预算收入347.31万元,比2023年预算减少556.87万元,下降61.59%,主要原因是2024年没有采购疫情防控物资支出及下属事业单位招商服务中心人员分流,专项及人员经费减少。其中:一般公共预算财政拨款收入347.31万元,上年结转0万元。

预算支出347.31万元,比2023年预算减少556.87万元,下降61.59%,主要原因是2024年没有采购疫情防控物资支出及下属事业单位招商服务中心人员分流,专项及人员经费减少。

(一)基本支出:2024年工信局一般公共预算财政拨款基本支出347.31万元,与2023年904.18万元相比,减少556.87万元,下降61.59%,主要原因是2024年没有采购疫情防控物资支出及下属事业单位招商服务中心人员分流,专项及人员经费减少。

(二)项目支出:2024年工信局预算项目支出0万元,其中:一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金预算安排的项目支出0万元。较2023年减少506.14万元,主要原因2024年没有采购疫情防控物资支出等专项经费。

(三)预算支出按照功能分类:资源勘探信息等支出878.61万元,社会保障和就业支出14.39万元。

(四)预算支出按照经济科目分类301.24万元,商品和服务支出21.19万元,对个人和家庭补助支出24.88万元。

四、部门三公经费、培训费、会议费、机关运行费等一般性支出情况说明

(一)编制范围

工信局2024年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共0万元,机关运行经费19.69万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用 0万元,较2023年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务接待费0万元,较2023年增加/减少0万元,增长/下降0%。预计接待0批次,0人次。

3.公务用车购置费0万元,较2023年无变化。

4.公务用车运行维护费0万元,较2023年增加0万元,增长0%,公务用车辆保有量0辆。

5.培训费0万元,较2023年增加/减少0万元,增长/下降0%。

6.会议费0万元,较2023年增加/减少0万元,增长/下降0%。

7.机关运行费19.69万元,较2023年减少8.31万元,下降29.68%。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2024年预算,无政府性基金预算支出, 金额为0万元;

(二)非税收入情况

2024年工信局计划征收非税收入0万元,涉及0个非税收入项目;

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为202.32万元。其中:办公用房2663平方米,价值148.14万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元,单价20万元以上的设备价0万元(数据来源于资产管理系统);

六、预算绩效目标等情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目0个,主要是:无项目支出列入预算,涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款0万元。其中:申报绩效目标的项目0个,涉及0万元。选择0 个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展相关管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

泾川县工信局2024年预算公开情况说明.doc


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