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2025年玉都镇财政所部门预算信息公开说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2025年玉都镇财政所预算公开如下:
一、 部门职责
负责本单位范围内的财政财务政策的贯彻落实,编报财政收支预决算,发放强农惠农资金,采集农户“一卡通”信息,配合乡政府开展农村工作,办理县财政局安排的其他工作。
二、 机构设置
我单位独立机构编制数1,编制人数3,实有人数3,实有在编人数1。
三、 部门预算收支情况说明
2025年财政拨款预算收入3.4万元,比2024年预算减少3.38万元,下降49.85%,主要原因是人员经费预算减少。其中:一般公共预算财政拨款收入3.4万元,上年结转0万元。
预算支出3.4万元,比2024年预算减少3.38万元,下降49.85%,主要原因是人员经费预算减少。
(一)基本支出:2025年一般公共预算财政拨款基本支出3.4万元,与2024年6.78万元相比,减少3.38万元,下降49.85%。主要原因是人员经费预算减少 。
(二)项目支出:2025年本单位预算项目支出0万元,其中:一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金预算安排的项目支出0万元。较2024年增加0万元,增长0.00%。主要原因是暂无安排项目。
(三)预算支出按照功能分类:一般公共服务支出3.19万元,社会保障和就业支出0.04万元,卫生健康支出0.17万元,医疗保障支出0万元,住房保障支出0万元(附表5)。
(四)预算支出按照经济科目分类:工资福利支出0.00万元,商品服务支出3.23万元,对个人和家庭补助支出0.17万元(附表5)。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等一般性支出情况说明
(一)编制范围
本单位2025年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共0万元,机关运行经费0万元,资金来源全部为一般公共预算。
(二)分项情况
1.因公出国(境)费用 0万元,较2024年增加/减少/0万元,增长/下降0.00/%。
2.公务接待费0万元,较2024年增加/减少0万元,增长/下降0.00%。预计接待0批次,0人次。
3.公务用车购置费0万元,较2024年无变化。
4.公务用车运行维护费0万元,较2024年增加0万元,增长0.0%。无主要原因,公务用车辆保有量0。
5.培训费0万元,较2024年增加/减少0万元,增长/下降0%。
6.会议费0万元,较2024年增加/减少0万元,增长/下降0%。
7.机关运行费0万元,较2024年增加/减少0万元,增长/下降0%。
五、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年预算无政府性基金预算支出;
(二)非税收入情况
2025年计划征收非税收入0万元,涉及0个非税收入项目;
(三)政府采购情况
2025年本单位年政府采购预算总额3.19万元,/个项目,其中:采购货物预算1.9万元、采购服务预算0.3万元,采购维修工程1.2万元;
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为47.77万元。其中:办公用房437平方米,价值37.67万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元,单价20万元以上的设备价0万元(数据来源于资产管理系统);
六、预算绩效目标等情况
2025年预算中实行绩效目标管理的项目2个,主要是车补,涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款0.9万元。其中:申报绩效目标的项目/个,涉及/万元,占部门预算安排总额的…%。选择0 个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0个。
七、名词解释
财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展相关管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。